1、完全不同意,,怎么可能會有余額。
2、當(dāng)月認(rèn)證后的進(jìn)項。
(資料圖片)
3、要轉(zhuǎn)到:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1000 這個時候當(dāng)月進(jìn)項是不是沒余額了。
4、全部轉(zhuǎn) 到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方去了。
5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1500 這個時候當(dāng)月銷售的銷項是不是也沒有余額了。
6、全部轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅得貸方了。
7、你可以很明顯的看出當(dāng)月的銷項大于進(jìn)項。
8、余額是再貸方500元。
9、這個時候就需要計提當(dāng)月需要繳納的增值稅了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500這個時候你看。
10、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅下還有沒有余額。
11、肯定沒有塞。
12、下個月實際繳納的時候才借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:銀行存款 500你會出現(xiàn)有余額。
13、證明前期每月的時候差分錄。
14、沒有關(guān)系,,年底的時候一起就沖銷掉了。
15、給我分吧。
16、我打字好累。
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